Contactează-ne Declarație Unică PF Calculator Taxe Articole
Sari la conținut
Contabilitate PFA
Ghid complet

Contabilitate PFA —
tot ce trebuie să știi

Activezi ca persoană fizică autorizată și simți că obligațiile fiscale sunt un labirint fără ieșire? Nu ești singurul. Mulți PFA-uri se confruntă cu aceeași nelămurire: ce taxe plătesc, când le plătesc și cum să nu facă greșeli care costă.

Vestea bună este că, odată ce înțelegi cum funcționează sistemul fiscal pentru PFA, totul devine mult mai simplu și predictibil. Iar dacă lucrezi cu cineva care se pricepe, nu mai ai niciun motiv de stres.

🧾

Ce face un contabil pentru PFA-ul tău?

Un contabil bun nu doar completează formulare — îți protejează activitatea și îți oferă liniște.

  • Calculează corect impozitul, CAS și CASS
  • Depune Declarația Unică la timp
  • Te anunță înainte de fiecare termen
  • Identifică cheltuielile deductibile
  • Răspunde la orice întrebare fiscală
Ce este PFA

Persoana Fizică Autorizată — explicat simplu

PFA-ul este una dintre cele mai simple forme de organizare a unei activități economice în România. Îți permite să lucrezi legal pe cont propriu, fără să înființezi o firmă.

👤
Cine poate deveni PFA
Orice persoană fizică care desfășoară o activitate economică în mod independent poate deveni PFA: freelanceri, consultanți, meșteșugari, profesii liberale și multe altele.
De ce să alegi PFA
PFA-ul este rapid de înființat, are costuri administrative reduse și o fiscalitate mai simplă față de SRL. Este ideal pentru activități independente cu venituri medii.
📋
Obligațiile unui PFA
Ca PFA ai obligația să depui Declarația Unică anual, să plătești impozit pe venit și contribuțiile sociale (CAS și CASS) în termenele stabilite de lege.
💼
Activități permise
IT, design, marketing, consultanță, traduceri, meditații, reparații, comerț, transporturi, activități medicale, juridice și sute de alte coduri CAEN autorizate.
📈
Venituri și facturare
Ca PFA poți emite facturi către clienți persoane fizice sau juridice, din România sau din străinătate. Venitul net este baza de calcul pentru taxele datorate.
🔄
Trecerea la SRL
Dacă activitatea ta crește semnificativ, trecerea la SRL poate deveni avantajoasă. Te ajutăm să analizezi momentul potrivit pentru această tranziție.
Taxe și impozite

Ce taxe plătește un PFA

Sistemul fiscal pentru PFA are trei componente principale. Odată ce le înțelegi, nu mai există surprize.

10%
Impozit pe venit
Se aplică asupra venitului net (venituri minus cheltuieli deductibile, în sistem real) sau asupra normei de venit stabilite de ANAF.
25%
CAS — Pensie
Contribuția la pensie se plătește dacă veniturile depășesc 12 salarii minime brute pe economie. Se poate plăti și voluntar sub acest prag.
10%
CASS — Sănătate
Contribuția la sănătate se datorează dacă veniturile depășesc 6 salarii minime brute. Asigură accesul la sistemul public de sănătate.
Sisteme de impozitare

Sistem real vs. normă de venit

Ca PFA poți alege între două sisteme de impozitare. Alegerea corectă poate face o diferență semnificativă în taxele pe care le plătești.

📊
Sistem real
Plătești impozit pe venitul net — adică diferența dintre veniturile încasate și cheltuielile deductibile. Cu cât ai cheltuieli mai mari, cu atât plătești mai puțin.
  • Poți deduce cheltuielile profesionale
  • Avantajos dacă ai cheltuieli mari
  • Necesită evidență contabilă riguroasă
  • Potrivit pentru IT, consultanță, servicii
📋
Normă de venit
Plătești impozit pe o normă fixă stabilită de ANAF pentru fiecare județ și domeniu de activitate, indiferent de veniturile tale reale.
  • Mai simplu — fără evidență contabilă complexă
  • Avantajos dacă câștigi mai mult decât norma
  • Nu poți deduce cheltuieli
  • Potrivit pentru activități cu cheltuieli mici
Liniște totală

De ce nu trebuie să te stresezi deloc

Mulți PFA-uri se tem de declarații, termene și calcule. Iată de ce, dacă lucrezi cu noi, nu ai niciun motiv de îngrijorare.

01
Noi urmărim termenele pentru tine
Nu mai trebuie să ții minte date și termene. Te anunțăm noi din timp înainte de fiecare declarație sau plată obligatorie.
02
Calculăm corect, fără surprize
Calculăm exact ce datorezi — nici mai mult, nici mai puțin. Fără penalități pentru erori, fără plăți în plus din necunoaștere.
03
Răspundem la orice întrebare
Ai o nelămurire fiscală? Ne contactezi și primești un răspuns clar, fără jargon contabil, în maximum 24 de ore.
04
Depunem declarațiile pentru tine
Declarația Unică și orice altă declarație necesară sunt completate și depuse de noi, corect și la timp, în fiecare an.
05
Optimizăm taxele legal
Identificăm toate cheltuielile deductibile și te sfătuim cum să reduci legal suma taxelor plătite, fără niciun risc.
06
Ești mereu în regulă cu ANAF
Cu noi alături, nu există riscul unor controale neașteptate sau penalități. Totul este în ordine, documentat și corect.
De știut

Obligații importante ale unui PFA

Câteva lucruri esențiale pe care orice PFA trebuie să le cunoască pentru a evita probleme cu autoritățile fiscale.

Declarația Unică Anual

Cel mai important document fiscal al unui PFA. Se depune o dată pe an, de regulă până pe 25 mai, și cuprinde atât veniturile realizate în anul anterior, cât și estimările pentru anul curent. Nedepunerea la timp atrage penalități.

Plata contribuțiilor Trimestrial

Impozitul estimat, CAS și CASS se plătesc trimestrial sau o dată pe an, în funcție de opțiunea declarată. Este important să respecți termenele pentru a evita dobânzile de întârziere calculate de ANAF.

Registrul de încasări și plăți Lunar

Dacă ești PFA în sistem real, ești obligat să ții un registru în care înregistrezi toate veniturile și cheltuielile activității. Acesta este documentul de bază pentru calculul impozitului.

TVA — când devine obligatoriu Important

Dacă veniturile tale depășesc plafonul de 300.000 lei pe an, ești obligat să te înregistrezi în scopuri de TVA. Înainte de a atinge acest plafon, este recomandat să planifici din timp această tranziție.